ผู้อำนวยการกลุ่มตรวจสอบภายใน หน้าที่ความรับผิดชอบมีหน้าที่รับผิดชอบในการตรวจสอบปฏิบัติงานด้าน การบริหารงบประมาณการบริหารการเงินและบัญชีและการบริหารพัสดุและทรัพย์สินของทางราชการ ให้เป็นไปตามกฎหมายระเบียบข้อบังคับคำสั่งมติคณะรัฐมนตรี และนโยบายรวมทั้งการประเมินผลการปฏิบัติงานตามที่ได้รับมอบหมาย ให้เป็นไปอย่างมีประสิทธิผลและประสิทธิภาพและประหยัดเสนอแนะวิธี หรือมาตรการในการปรับปรุงแก้ไขการปฏิบัติงานให้ถูกต้องตามระเบียบของทางราชการ ประสานงานกับสำนักงานตรวจเงินแผ่นดินและปฏิบัติงานอื่นที่เกี่ยวข้อง กับงานตรวจสอบภายใน ตามที่ได้รับมอบหมาย อำนาจหน้าที่ตามกฎกระทรวง๑. ดำเนินการเกี่ยวกับการตรวจสอบด้านการบริหารการเงินและการบัญชีของกรม๒. ปฏิบัติงานร่วมกับหรือสนับสนุนการปฏิบัติงานของหน่วยงานอื่น ที่เกี่ยวข้องหรือที่ได้รับมอบหมาย ยุทธศาสตร์และแนวทางการพัฒนายุทธศาสตร์๑.พัฒนาการบริหารจัดการระบบงานตรวจสอบภายในให้เป็นมาตรฐานอย่างมีคุณภาพเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพงานตรวจสอบภายใน๒.เสริมสร้างศักยภาพให้ผู้ตรวจสอบภายในปฏิบัติงานการตรวจสอบภายใน ตามมาตรฐานสากล แนวทางการพัฒนา ๑.วิเคราะห์งานตรวจสอบภายในเพื่อจัดทำระบบงานให้เหมาะสมกับภารกิจ กิจกรรม/โครงการตามแผนงานกรมพัฒนาที่ดิน๒. ส่งเสริมสนับสนุนให้ผู้ตรวจสอบภายในเข้ารับการอบรม ในโครงการอบรมหลักสูตรประกาศนียบัตรผู้ตรวจสอบภายในภาครัฐ – กรมบัญชีกลาง (Certified Internal Auditor – CGIA) ทุกระดับประกอบด้วย - ระดับพื้นฐาน (Fundamental) จำนวน 9 หัวข้อวิชา - ระดับกลาง (Intermediate) จำนวน 4 ส่วนย่อยวิชา - ระดับสูง (Advance) จำนวน 4 ส่วนย่อย และระดับรวบยอด (Comprehensive) No. Date News Title View Download 06532 09/03/2022 การพัฒนาบุคลากรด้านการควบคุมภายในและการบริหารจัดการความเสี่ยงขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น กค ๐๔๐๙.๒/ว๑๘๕ ลว. ๙ มีนาคม ๒๕๖๕ 1,768 01313 28/01/2022 แบบสำรวจด้านการควบคุมภายในและการบริหารจัดการความเสี่ยง สำหรับองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 4,123 01310 28/01/2022 แบบสอบทานการประเมินคุณภาพงานตรวจสอบภายในด้วยตนเองขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น สำหรับสำนักงานคลังจังหวัด 2,268 01306 28/01/2022 แบบประเมินด้านการตรวจสอบภายในสำหรับองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 3,288 01166 27/01/2022 การจัดทำแบบประเมินด้านการตรวจสอบภายใน และแบบสำรวจด้านการควบคุมภายในและการบริหารจัดการความเสี่ยงสำหรับองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ที่ กค ๐๔๐๙.๒/ว๗๓ ลงวันที่ ๒๗ ม.ค. ๖๕ 3,230 92767 26/10/2021 การพัฒนาความรู้ของผู้ปฏิบัติงานด้านการตรวจสอบภายในสำหรับหน่วยงานของรัฐ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 (ที่ กค ๐๔๐๙/ว๑๐๖๘ ลว. ๒๖ ตุลาคม พ.ศ. ๒๕๖๔) 1,741 89091 01/09/2021 แนวทางการตรวจสอบการใช้จ่ายเงินทดรองราชการเพื่อช่วยเหลือผู้ประสบภับพิบัติกรณีฉุกเฉิน สำหรับผู้ตรวจสอบภายใน กค 0409.3/ว 851 ลว 1 ก.ย. 2564 734 93148 20/08/2021 แนวปกิบัติการพัฒนาความรู้ของผู้ปฏิบัติงานด้านการตรวจสอบภายในสำหรับหน่วยงานของรัฐ (ที่ กค ๐๔๐๙.๒/ว ๗๘๒ ลว. ๒๐ สิงหาคม พ.ศ.๒๕๖๔) 691 53754 19/06/2020 การเข้าใช้งานระบบฐานข้อมูลงานตรวจสอบภายในภาครัฐแบบอิเล็กทรอนิกส์ (หนังสือกรมบัญชีกลาง ด่วน ที่ กค ๐๔๐๙.๒/ว ๒๗๖ ลว ๑๙ มิ.ย. ๖๓) 3,243 52577 08/06/2020 คู่มือการใช้งานระบบฐานข้อมูลงานตรวจสอบภายในภาครัฐแบบอิเล็กทรอนิกส์ 2,103 เลขที่ข่าว วัน/เดือน/ปี หัวข้อข่าว ผู้ชม ดาวน์โหลด 27804 23/11/2565 การพัฒนาความรู้ของผู้ปฏิบัติงานด้านการตรวจสอบภายในสำหรับหน่วยงานของรัฐ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๖ 1,385 22941 14/09/2565 ประกาศกรมบัญชีกลาง เรื่อง รายชื่อผู้ผ่านการทดสอบการพัฒนาความรู้ของผู้ปฏิบัติงานด้านการตรวจสอบภายใน สำหรับหน่วยงานของรัฐ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๕ ครั้งที่ ๒ ประกาศ ณ วันที่ ๑๔ กันยายน พ.ศ. ๒๕๖๕ 4,637 17644 08/07/2565 การพัฒนาความรู้ของผู้ปฏิบัติงานด้านการตรวจสอบภายในสำหรับหน่วยงานของรัฐ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๔๖๕ ครั้งที่ ๒ หนังสือกรมบัญชีกลาง ที่ กค ๐๔๐๙.๒/ว ๗๖๖ ลงวันที่ ๘ กรกฎาคม ๒๕๖๕ 5,660 17763 08/07/2565 ประกาศกรมบัญชีกลาง เรื่อง รายชื่อผู้ผ่านการทดสอบการพัฒนาความรู้ของผู้ปฏิบัติงานด้านการตรวจสอบภายใน สำหรับหน่วยงานของรัฐ ครั้งที่ ๑ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๕ ประกาศ ณ วันที่ ๘ กรกฎาคม พ.ศ. ๒๕๖๕ 3,088 17751 08/07/2565 ประกาศกรมบัญชีกลาง เรื่อง รายชื่อผู้ผ่านการทดสอบการพัฒนาความรู้ของผู้ปฏิบัติงานด้านการตรวจสอบภายใน สำหรับหน่วยงานของรัฐ ครั้งที่ ๑ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๕ ประกาศ ณ วันที่ ๘ กรกฎาคม พ.ศ. ๒๕๖๕ 1,490 93157 26/10/2564 การพัฒนาความรู้ของผู้ปฏิบัติงานด้านการตรวจสอบภายในสำหรับหน่วยงานของรัฐ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 (ที่ กค ๐๔๐๙/ว๑๐๖๘ ลว. ๒๖ ตุลาคม พ.ศ. ๒๕๖๔) 4,450 93147 20/08/2564 แนวปฏิบัติการพัฒนาความรู้ของผู้ปฏิบัติงานด้านการตรวจสอบภายในสำหรับหน่วยงานของรัฐ (ที่ กค ๐๔๐๙.๒/ว ๗๘๒ ลว. ๒๐ สิงหาคม พ.ศ.๒๕๖๔) 1,333 65913 26/11/2563 เอกสารประกอบการบรรยายแนวปฏิบัติการประกันและการปรับปรุงคุณภาพงานตรวจสอบภายใน : การประเมินภายในองค์กร 1,477 65849 26/11/2563 วิดีโอบรรยายแนวปฏิบัติการประกันและการปรับปรุงคุณภาพงานตรวจสอบภายใน : การประเมินภายในองค์กร 29 64378 30/10/2563 คู่มือการใช้งา webex สำหรับการประชุมชี้แจงการประเมินภายในองค์กร 390 |